天津市东丽区金桥街综合执法大队2022年度部门决算和“三公”决算公开

发布时间:2023-09-21 15:47      来源:香港免费公开资料大全金桥街道办事处
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天津市东丽区金桥街综合执法大队2022年度部门决算

“三公”决算说明


  

第一部分 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

部分2022年度部门决算 2

收入支出决算总表》 2

二、《收入决算(按功能分类列示) 2

、《收入决算(按单位列示) 2

四、《支出决算表》 2

《财政拨款收入支出决算总表》 2

《一般公共预算财政拨款支出决算表》 2

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 2

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 2

《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 2

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 2

《项目支出决算表》 2

部分2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 4

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 6

、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

十、机关运行经费支出情况说明 8

政府采购支出情况说明 8

、国有资产占有使用情况说明 8

、预算绩效情况说明 8

教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 9

第四部分名词解释 10


第一部分

一、主要职责

主要职责是,负责辖区内综合执法工作,集中行使行政处罚及相应的行政检查和行政强制权。

二、机构设置

天津市东丽区金桥街综合执法大队内设1个职能下辖    0个预算单位。纳入天津市东丽区金桥街综合执法大队2022部门决算编范围的单位包括

1.天津市东丽区金桥街综合执法大队本级


部分2022年度部门决算

收入支出决算总表》

二、《收入决算(按功能分类列示)

、《收入决算(按单位列示)

四、《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《项目支出决算表》

注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。


    十三、关于空表的说明

1.天津市东丽区金桥街综合执法大队2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区金桥街综合执法大队2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

3.天津市东丽区金桥街综合执法大队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表

4.天津市东丽区金桥街综合执法大队2022年度项目支出决算表为空表

部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市东丽区金桥街综合执法大队2022年度收入、支出决算总计3,036,319.47元,与2021年度相比,收、支总计各增加3,036,319.47,增长100%,主要原因是新成立参公事业单位。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区金桥街综合执法大队2022年度本年收入3,036,319.472021年度相比增加3,036,319.47,主要原因是新成立事业单位。其中:一般公共预算财政拨款收入3,036,319.47元,占100%

三、支出决算情况说明

天津市东丽区金桥街综合执法大队2022年度本年支出合计3,036,319.47元,与2021年度相比增加3,036,319.47,主要原因新成立参公事业单位。其中:基本支出3,036,319.47,占100%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市东丽区金桥街综合执法大队2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,036,319.47元,与2021年度相比,收、支总计各增加3,036,319.47,增长100%,主要原因是新成立参公事业单位。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

天津市东丽区金桥街综合执法大队2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出3,036,319.47元,占本年支出合计的100%2021度相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,036,319.47,增长100%,主要原因是新成立参公事业单位。

(二)支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,036,319.47元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出293,689.68元,占9.67%;卫生健康支出126,549.96元,占4.17%;城乡社区支出2,616,079.83元,占86.16%

(三)具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,036,319.47元,支出决算为3,036,319.47元,完成年初预算的100.00%。其中:

1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为2616079.83元,支出决算为2616079.83元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数,严格按照预算进行执行。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为195793.12元,支出决算为195793.12元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数,严格按照预算进行执行。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为97896.56元,支出决算为97896.56元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数,严格按照预算进行执行。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为126549.96元,支出决算为126549.96元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数,严格按照预算进行执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区金桥街综合执法大队2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计3,036,319.47元,与2021年度相比增加3,036,319.47,主要原因是新成立参公事业单位。其中:

人员经费2,888,575.41元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金

公用经费147,744.06元,主要包括办公费、工会经费、其他交通费用

、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区金桥街综合执法大队2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区金桥街综合执法大队2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2022一般公共预算财政拨款三公经费预算0支出0,与2022预算相比增加0完成预算的0%;较上年增加0元,增长0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”

(二)具体情况

1.因公出国(境)费预算0支出决0元,预算相比增加0完成预算的0%;较上年增加0元,增长0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”2022年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0支出决0元,预算相比增加0完成预算的0%;较上年增加0元,增长0%其中

公务用车运行维护费预算0支出决0元,预算相比增加0完成预算的0%;较上年增加0元,增长0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”截至20221231日,使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0支出决0元,预算相比增加0完成预算的0%;较上年增加0元,增长0%。决算数大于0预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”2022购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0支出决0元,预算相比增加0完成预算的0%;较上年增加0元,增长0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”2022年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市东丽区金桥街综合执法大队2022年度机关运行经费决算数147,744.06元,比2021年增加147,744.06元,增长100%。主要原因是:新增参公事业单位

政府采购支出情况说明

天津市东丽区金桥街综合执法大队2022年度无政府采购支出。

、国有资产占有使用情况说明

天津市东丽区金桥街综合执法大队2022年度无国有资产占有使用情况。

、预算绩效情况说明

天津市东丽区金桥街综合执法大队2022年度没有项目支出,无需开展部门评价。

教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区金桥街综合执法大队2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。


第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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