目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
第一部分 概 况
一、主要职责
承担退役军人具体工作。
二、机构设置情况
丽区张贵庄街退役军人服务站内设1个职能科室;下辖1个预算单位。
纳入东丽区张贵庄街退役军人服务站2023年部门预算编制范围的预算单位包括:
1.东丽区张贵庄街退役军人服务站。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则,东丽区张贵庄街退役军人服务站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入145.38万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元;支出包括:一般公共服务支出123.31万元、社会保障和就业支出14.94万元、卫生健康支出7.13万元。东丽区张贵庄街退役军人服务站2023年收支总预算145.38万元。
二、关于收入总体情况表的说明
东丽区张贵庄街退役军人服务站2023年部门预算收入145.38万元,与2022年预算相比减少26.24万元,主要原因是人员经费有所减少。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算145.38万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、关于支出总体情况表的说明
东丽区张贵庄街退役军人服务站2023年支出预算145.38万元,与2022年预算相比减少26.24万元,主要原因是人员经费有所减少。其中:基本支出145.38万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出万元,占0%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
东丽区张贵庄街退役军人服务站2023年财政拨款收入预算145.38万元,与2022年预算相比减少26.24万元,主要原因是人员经费有所减少。收入包括:一般公共预算拨款收入145.38万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算145.38万元,与2022年预算相比减少26.24万元,主要原因是人员经费有所减少。支出包括:一般公共服务支出123.31万元、社会保障和就业支出14.94万元、卫生健康支出7.13万元。
五、关于一般公共预算支出情况表的说明
(一)总体情况
东丽区张贵庄街退役军人服务站2023年一般公共预算支出145.38万元,与2022年预算相比减少26.24万元,主要原因是人员经费有所减少。
(二)具体情况
“一般公共服务支出”123.31万元,与2022年预算相比减少24.13万元,主要原因是人员经费有所减少。其中:
1.“政府办公厅(室)及相关机构事务”123.31万元,包括:“事业运行”123.31万元,主要用于职工工资福利及公用经费支出。
2.“社会保障和就业支出”14.94万元,与2022年预算相比减少1.65万元,主要原因是人员经费有所减少。其中:
“行政事业单位养老支出”14.94万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”9.96万元,主要用于职工缴纳基本养老保险;“机关事业单位职业年金缴费支出”4.98万元,主要用于职工缴纳职业年金。
3.“卫生健康支出”7.13万元,与2022年预算相比减少0.46万元,主要原因是人员经费有所减少。其中:
“行政事业单位医疗”7.13万元,包括:“事业单位医疗”7.13万元,主要用于职工缴纳基本医疗保险。
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
东丽区张贵庄街退役军人服务站一般公共预算基本支出145.38万元,与2022年预算相比减少26.24万元,主要原因是人员经费有所减少。其中:
人员经费131.8万元,主要包括:工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费13.58万元,主要包括:商品和服务支出。
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2022年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:
(一)2023年因公出国(境)费预算0万元,与2022年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
(二)2023年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2022年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费0万元,与2022年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
(三)2023年公务接待费预算0万元,与2022年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
2023年东丽区张贵庄街退役军人服务站预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
2023年东丽区张贵庄街退役军人服务站预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2023年未安排机关运行经费预算。
(二)政府采购情
本部门2023年未安排政府采购预算。
(三)国有资产占用情况
截至2022年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
本部门2023年实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分2023年部门预算表
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。
4.本部门2023年项目支出表为空表。
注:以上预算公开表均作为附表,附于预算公开说明文档后。
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