目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、关于收支总体情况表的说明
二、关于收入总体情况表的说明
三、关于支出总体情况表的说明
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
五、关于一般公共预算支出情况的说明
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目支出表
十一、关于空表的说明
(一)贯彻执行国家和本市有关科技、知识产权工作的法律、法规、规章和方针政策;组织编制本区科技发展的中长期发展规划和年度计划、并组织实施。
(二)研究确定本区科技发展布局和优先发展领域;研究分析科技支撑经济社会发展的重大问题;牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术、共性技术研究与攻关。
(三)会同有关部门组织自主创新产业化等重大项目的申报及实施工作;推动科技部、市科委认定的各级高新技术产业化基地的建设和发展。
(四)引导和扶持科技产业发展,负责科技企业的指导、协调与服务,开展科技、专利工作的对外交流与合作。
(五)推动科技创新体系建设,组织各种科技计划的申报和重点项目的实施;培育、筛选重点科技成果,指导科技成果转化;推进产学研结合;强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广。
(六)推动科技服务体系建设,制定本区促进技术市场、科技中介组织发展的措施,负责本区技术交易合同的认证登记和统计工作。
(七)研究多渠道增加科技投入的措施;负责本区科技发展专项资金和科技奖励资金的管理使用。
(八)会同有关部门研究拟定各类科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议,会同有关部门做好科技人才的引进、培养和储备工作。
(九)组织落实科技促进农村和社会发展的政策措施,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设,牵头组织开展可持续发展实验区创建工作。
(十)制定本区科普工作规划;推进科普工作发展,牵头组织开展全国科普示范区创建工作。
(十一)指导协调街道科技工作;做好中央、市在本区科研机构有关业务工作的协调、服务;负责国防科技信息动员工作;负责本区科技保密管理工作和科技奖励组织实施工作;负责本区科技信息、科技统计和科技期刊管理工作。
(十二)组织协调本区知识产权工作,推动知识产权工作体系建设,组织有关知识产权的宣传教育和培训工作;负责本区专利管理工作,研究制定本区专利与相关产业协调发展的战略,并组织实施。
(十三)承办区委、区政府交办的其他事项。
天津市东丽区科学技术局(本级)内设 2 个职能处室;下辖 1 个预算单位。
纳入天津市东丽区科学技术局2022年部门预算编制范围的预算单位包括:
第二部分 2022年部门预算情况说明
按照综合预算的原则,天津市东丽区科学技术局(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 6384.28 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元;支出包括:科学技术支出 6338.67 万元、社会保障和就业支出 28.81 万元、卫生健康支出 16.80万元。天津市东丽区科学技术局(本级)2022年收支总预算 6384.28 万元。
天津市东丽区科学技术局(本级)2022年部门预算收入6384.28万元,与2021年预算相比减少 8928.19 万元,主要原因是 项目预算减少 。其中:上年结转结余 0 万元,占 0 %;一般公共预算 6384.28 万元,占 100 %;政府性基金预算 0 万元,占 0 %;国有资本经营预算 0 万元,占 0 %;财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;事业收入 0 万元,占 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
天津市东丽区科学技术局(本级)2022年支出预算 6384.28 万元,与2021年预算相比减少 8928.19 万元,主要原因是 项目减少 。其中:基本支出 404.28 万元,占 6.33 %;项目支出 5980 万元,占 93.67 %;事业单位经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
天津市东丽区科学技术局(本级)2022年财政拨款收入预算 6384.28 万元,与2021年预算相比减少 8928.19 万元,主要原因是 项目预算减少 。收入包括:一般公共预算拨款收入 6384.28 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2022年财政拨款支出预算 6384.28 万元,与2021年预算相比减少 8928.19 万元,主要原因是 项目预算减少 。支出包括:科学技术支出 6338.67 万元、社会保障和就业支出 28.81 万元、卫生健康支出 16.80万元。
(一)总体情况。
天津市东丽区科学技术局(本级)2022年一般公共预算支出 6384.28 万元,与2021年预算相比减少 8928.19 万元,主要原因是 项目预算减少 。
(二)具体情况。
1、 “科学技术支出” 6338.67 万元,与2021年预算相比减少 8930.79 万元,主要原因是 项目预算减少 ,其中:
“科学技术管理事务” 366.23 万元,包括:“行政运行”366.23 万元,主要用于 单位基本支出 ;
“技术研究与开发” 5972.44 万元,包括:“其他技术研究与开发支出” 5972.44 万元,主要用于 其他技术研究与开发支出 。
2、 “社会保障和就业支出” 28.81 万元,与2021年预算相比增加 3.63 元,主要原因是 社险支出增加 ,其中:
“行政事业单位养老支出” 28.81 万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 19.21 万元,主要用于 缴纳基本养老保险费 ;“机关事业单位职业年金缴费支出” 9.60 万元,主要用于 缴纳职业年金 。
3、 “卫生健康支出” 16.8 万元,与2021年预算相比减少 1.04 元,主要原因是 预算压减 ,其中:
“行政事业单位医疗” 16.80 万元,包括:“行政单位医疗” 16.80万元,主要用于 基本医疗保险缴费 。
天津市东丽区科学技术局(本级)一般公共预算基本支出 404.28 万元,与2021年预算相比增加 56.81 万元,主要原因是 人员经费支出增加 。其中:
人员经费 365.07 万元,主要包括:工资福利支出361.03万元,对个人和家庭的补助4.04万元。
公用经费 39.21 万元,主要包括:商品和服务支出39.21万元。
2022年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元,与2021年预算相比增加 0 万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况:
一、2022年因公出国(境)费预算 0 万元,与2021年预算相比增加 0 万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。
二、2022年公务用车购置及运行费预算 0 万元,其中公务用车运行费 0 万元,与2021年预算相比增加 0 万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ;公务用车购置费 0 万元,与2021年预算相比增加 0 万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。
三、2022年公务接待费预算 0 万元,与2021年预算相比增加 0 万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。
(一)总体情况。
天津市东丽区科学技术局(本级)政府性基金预算支出 0 万元,与2021年预算相比增加 0 万元,主要原因是 本部门未安排政府性基金预算支出 。
(二) 具体情况。
2022年天津市东丽区科学技术局(本级)预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
(一)总体情况。
天津市东丽区科学技术局(本级)国有资本经营预算支出 0 万元,与2021年预算相比增加 0 万元,主要原因是 本部门未安排国有资本经营预算支出 。
(二) 具体情况。
2022年天津市东丽区科学技术局(本级)预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。
(一)机关运行经费。
本部门2022年的机关运行经费预算 39.21 万元,包括办公费 6.84 万元、印刷费 0.57 万元、手续费0.11万元、水费1.71万元、电费1.48万元、邮电费1.94万元、取暖费3.88万元、差旅费0.91万元、维修(护)费0.12万元、工会经费3.16万元、福利费1.80万元、其他交通费用10.69万元、其他商品和服务支出6.00万元。
(二)政府采购情况。
本部门2022年安排政府采购预算 0.80 万元,其中:政府采购货物支出 0.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是:购买复印纸 0.80 万元。
(三)国有资产占用情况。
截至2021年7月底,本部门各单位共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0辆,其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备 0 台(套),单价100万元以上的专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效情况说明。
本部门2022年实行绩效目标管理的项目 7 个,涉及预算金额 5980.00 万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、《部门收支总体情况表》
二、《部门收入总体情况表》
三、《部门支出总体情况表》
四、《财政拨款收支总体情况表》
五、《一般公共预算支出情况表》
六、《一般公共预算基本支出情况表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》
八、《政府性基金预算支出情况表》
九、《国有资本经营预算支出情况表》
十、《项目支出表》
十一、关于空表的说明
1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表
2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。
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